桥亭镇人民政府2019年决算公开
(一)主要职能。
1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村委会的指导,促进农村和谐;
3、坚持“立党为公、执政为民”,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;
4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;
6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;
7、做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;
8、强化公共服务,着力改善民生。
(二)2019年重点工作完成情况。
一、围绕强基固本总要求,着力加强基层党的建设
(一)始终把思想政治建设摆在首位。引导广大党员干部树立“四个意识”、增强“四个自信”,自觉做到“两个维护”。一是党委班子率先垂范,强化政治理论学习。在强化政治理论学习的同时,重点结合民主生活会的召开,以案促改“三项教育”、“三项整改”和“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展,深入检视领导集体及班子成员在思想政治方面存在的问题与不足,先后梳理了班子集体18个方面的问题,班子成员主动认领,扎实整改,充分发挥了示范带头作用。二是支部活动开展丰富多样,战斗堡垒作用充分发挥。创新推行“送教上门”,对10名年老体弱、行走不便的老党员,坚持班子成员一对一帮教,每月上门辅导不少于一次,取得了良好效果。三是党员主动开展学习教育,充分保障了学习教育全覆盖。针对外出务工党员的实际,全镇新建党员微信群11个,坚持学习内容定期推送,党员通过微信群定期向支部报告学习情况,学习心得,确保离家不离党组织。结合主题教育开展,全镇256名党员进一步密切联系群众,坚持做到“征求群众一条意见、为民办好一件实事、开展一次志愿服务活动”,从而进一步增进党群关系。
(二)始终把组织建设作为重要抓手。一是进一步优化组织结构,成立了离退休干部党支部,同时成立了退役军人党支部,落实了办公场所和设施设备,加强了离退休干部中党员的管理和退役军人党员管理;二是积极开展支部书记异地任职试点工作,严格按程序将原山寨村村主任选拔到铁坪村任党支部书记,取得了良好效果;三是积极开展“一肩挑”工作,对山寨、桥亭、木竹三个村进党支部书记和村主任“一肩挑”试点工作,取得了较好成效。四是积极开展软弱涣散党组织的整顿,对因支部书记不胜任不称职被纳入了软弱涣散党组织的铁坪村,按程序更换了党支部书记,进一步规范和落实了各项制度,使该党支部凝聚力进一步增强,作用发挥更加充分。五是强化党员发展工作,全年发展新党员6名,3人按期转正,党员结构得到进一步优化。六是加强干部培训,全年先后有10余名基层干部参加了省市县各级专业培训,从而提高了干部综合素质和业务能力。七是加强党费收缴专项检查。足额测算党费,督促各支部按时足额收取党费,严格党费支出,抓好抓实下级党委下拨党建经费的使用;八是清理党员档案管理。规范“一册一表一卡一台帐”,针对部分党员档案遗失问题,严格按照巴市组通〔2015〕41号文件要求办理。
(三)始终把作风纪律建设挻在前面。一是开展基层干部任职资格“回头看”,对全镇86名基层干部任职资格逐一进行审查,通过充分征求纪委、派出所、信访、计生等部门意见,全镇现有基层干部中,未发现不适宜任职人员。二是扎实开展作风纪律整顿工作,坚持定期研判,定期梳理,对发现的苗头性问题,坚持充分利用“四种形态”,年内对违反工作纪律的1名干部进行通报批评,实现“红脸出汗、咬耳扯袖”目标;三是充分发挥纪委监督执纪问责作用,全年受理举报干部违规违纪行为3起,通过全面核实,多数举报情况不属实,但镇党委坚持举一反三,大力开展警示教育,杜绝违纪行为发生。四是大力开展“以案促改”工作,结合蒲波案“三项教育、五项整治”工作,重点对“带病提拔、赌博敛财、违规收受土特产”等进行了专项整治,确保辖区内无此类事件发生。五是结合扫黑除恶工作开展,加大宗族势力、宗教势力干扰基层工作的清理,确保了全镇政治生态风清气正。六是大力推行阳光政务,坚持“四议两公开一监督”,充分发挥纪检信息联络员和广大群众作用,扎实推进党务、政务、村务公开,特别是低保评定等惠民政策的落实,坚持群众评议,主动公开,阳光操作。今年来,全镇党风廉政建设工作赢得了省纪委负责人的高度评价。
二、发扬绣花精神精准施策,脱贫攻坚实现新突破
一是高质量完成深度贫困村铁坪村的贫困村退出验收和32户98人的贫困人口退出验收,已退出贫困人口同步达到2019年脱贫标准,无一户一人返贫。
二是按县级要求,全面完成脱贫攻坚项目库的编制录入工作。
三是全面按照“22333”部署,扎实开展两个消灭行动,通过补种补养的方式,彻底消除了镇域内 撂荒地,空圈舍;认真落实“两个抓紧”工作要求,组织各村对已形成的产业进行秋冬管护,提升了农业产业形象;按县委、县政府要如期如开展科级干部返乡宣讲会、返乡农民工座谈会和乡镇的文艺汇演会(6月25日);扎实开展“三个补齐”“三个落实”工作,通过大排查问题整改和大排查问题整改回访,全面补齐各项短板,提升群众满意度。
三、找准关键点精准发力,项目工作取得新突破
一是储备项目陆续启动,赶场敬老院建设全面启动,“百镇建设”示范镇项目前期工作已完成,计划针对集镇的绿化、公共服务设施等再次进行提升,提高桥亭集镇的整体水平;二是已建项目全面扫尾,红叶之旅桥亭基础设施建设等项目2019年4月接受了市审计局的绩效审计,10月所有项目进入审计程序,前期建设的项目全部进行了清算扫尾;三是农村建房有序,2019年全镇农村共新建房屋21座,全部在规划红线外进行建设,符合建设要求和标准,没有发生违法占地和违法建设行为。
四、集思广益谋措施,有序推进移民搬迁及安置
一是全面完成红鱼洞水库库底清理工作;二是完成了78户已签订协议农户房屋拆除,7户搬迁安置协议签订;三是完成了银堡村146人、马梁村244人、凤凰村79人生产安置,兑现资金1355万余元;四是完成了九龙寺32套移民安置房屋分配;五是完成了滴水岩31.72亩林地、0.36亩耕地和孔明洞料场34.35亩林地、15.57亩耕地补充征收,涉及资金151万余元,有效保障了水库工程的顺利推进。
五、狠抓农业农村建设,大力助推乡村振兴
(一)农村基础设施建设取得实效。一是狠抓基础设施管护力度,9个行政村全面建立完善了安全饮水工程和村道路养护管理制度,加强对农村“四类人员”主动参与村公益事业建设的教育,鼓励支持他们主动参与到基础设施管护工作中来,形成了群众主动参与,村两委现场指导的管养机制。二是加大农村薄弱环节建设力度,实施了铁坪农村幸福公路3.5共公里,彻底解决了铁坪村群众出行难题;协调红鱼洞水库管理局及水库建设施工单位,共投入6万余元,对全镇因红鱼洞水库剑河损坏公路4公里进行全面修复确保通行。
(二)农村产业发展效果明显。一是主导产业发展势头强劲,全面完成茶叶新植200亩、核桃新植100亩、中药材新植100亩、南江黄羊出栏3500只的目标。二是四小产业发展全面开花,以巴山土鸡、本地黑猪为主,形成了家家有增收产业的目标。三是农村集体经济增收明显。通过房屋出租、土地流转、光伏发电、创办合作社和资金入股等举措发展村集体经济,盘活村集体闲置资产和农户撂荒田地,全镇9个村集体经济收入均已达到6元的标准。
六、加大环境保护力度,打造美丽宜居桥亭
一是加大监管力度,严格控制污染源头,切实落实河长制,开展重点流域、重点企业专项整治,加强辖区河道治理、流域污染和农业面源污染治理,严禁秸秆焚烧。二是大力开展镇村环境整治,以国家级卫生乡镇创建验收和农村厕所革命为契机,创建凤凰村“厕所革命”示范村,对全村123座房屋厕所进行了无害化处理,全村的厕所无害化率达到95%以上。三是扎实开展生态文明创建,国家卫生乡镇正式通过验收,“省级森林小镇”正式挂牌,银堡村创建“森林乡村”已进入公示阶段,圆满完成“天府旅游名县”创建年度任务。
七、强化基层社会治理,切实维护社会和谐稳定
一是以扫黑除恶专项斗争为契机,抓住严打整治不放。集中开展校园周边环境、企业周边环境整治,强化党政机关、广场、幼儿园、学校、医院、移民安置区等人员密集场所的防控,有效加强社会面管控。二是加强流动人口和重点人群服务管理工作,研究建立严重精神障碍患者监护人责任险,充分调动家庭监管积极性,预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。推进社区矫正管理教育中心建设,加大“四统一”推进力度,建立健全刑满释放人员信息核查和衔接制度,深入推进预防青少年违法犯罪工作,加强农村留守儿童心理辅导和关爱保护、安全教育。三是加大平安细胞工程和综治中心建设力度,完成龙门、银堡村“雪亮工程”建设,组织30人以上应急处突队伍,深化网格化服务管理,切实提高群众安全感、满意度。七是注重矛盾纠纷排查调处,健全受理、交办、督办、回复群众信访事项等工作制度,着力维护重要敏感时期的信访稳定,全年共调处化解矛盾纠纷84件。
八、狠抓安全生产,创建平安桥亭
一是完善安全生产责任体系,推进建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,完善落实安全生产行政首长负责制和班子成员“一岗双责”制度以及行业直接监管责任。二是强化隐患排查治理,建立重点行业(领域)安全生产暗查抽查工作制度,深化安全生产大检查工作,规范安全生产暗查抽查工作,持续深入开展安全生产“四个一”机制。三强化重点行业领域安全监管,继续推动公路危险点和事故多发路段整治,重点抓好大中型客运车辆、大中型货运车辆、危险化学品运输车辆、接送学生车辆等重点车辆监控管理,做好驾驶人员的安全培训教育;加强危险物品安全监管工作,突出抓好危险化学品、民爆物品、烟花爆竹的安全管理;加强消防安全管理工作,推动消防安全网格化管理责任和重点单位“户籍化”管理;加强建筑施工安全监管工作,强化对“三类人员”、建筑施工特种作业人员和农民工的培训教育;深化非煤矿山安全监管,严格非煤矿山特种作业人员培训及设施设备检测检验。
九、持续改善民生,着力增进人民福祉
一是完成了桥亭镇九义校综合实验楼和学生宿舍建设,切实改善了办学条件。二是加快“健康桥亭”建设,强化公共卫生服务体系。三是大力实施文化惠民工程,充分利用游客接待中心有效资源,完善公共文化中心硬件建设。四是积极实施全民参保登记计划,参保率达99%,不断增强社会保障水平,健全社会救助体系,全面提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。五是强化人武预备役、史志档案、老龄、残联、妇女、儿童、群团等工作统筹推进,推动全镇社会事业全面协调可持续发展。
二、机构设置
桥亭镇下属二级单位3个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入桥亭镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 四川省巴中市南江县桥亭镇会计核算中心
2. 四川省巴中市南江县桥亭镇社会事业服务中心
3. 四川省巴中市南江县桥亭镇农业综合服务中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3350.2万元。与2018年相比,收、支总计各增加1072.08万元,增长47.05%。主要变动原因与原上两乡合并。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3350.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3267.5万元,占97.53%;政府性基金预算财政拨款收入82.7万元,占2.47%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计3350.2万元,其中:基本支出1408.6万元,占42.05;项目支出1941.6万元,占57.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3350.2万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1072.08万元,增长47.05%。主要变动原因与原上两乡合并。
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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3267.5万元,占本年支出合计的97.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1218.3万元,上升59.45%。主要变动原因是与原上两合并及加大农林水方面投入。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3267.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出786.87万元,占24.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出16.13万元,占0.49%;;社会保障和就业(类)支出179万元,占5.48%;节能和环保(类)支出180.82万元,占5.53%;医疗卫生(类)支出51.47万元,占1.57%;城乡社区(类)支出553.26万元,占16.93%;农林水(类)支出1481.01万元,占45.33%;灾害防治及应急管理(类)支出19万元,占0.58%。
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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3267.5万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务支出
人大事务-行政运行2010101:2019年决算数为24.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
政协事务-行政运行2010201:2019年决算数为2.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
政府办公厅(室)相关机构事务-行政运行2010301:2019年决算数为585.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
财政事务-行政运行2010601:2019年决算数为35.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
财政事务-行政运行2010650:2019年决算数为35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
纪检监察事务-行政运行2011101:2019年决算数为38.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2013101:2019年决算数为42.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
市场监督管理事务-事业运行2013850:2019年决算数为7.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.文化体育与传媒支出
广播电视-广播2070804:2019年决算数为7.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2079999:2019年决算数9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2080109:2019年决算数为60.12万元,完成预算100%,决算与预算数持平。
行政事业单位离退休-事业单位离退休2080502:2019年决算数3.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2019年决算数80.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
抚恤-死亡抚恤2080801:2019年决算数26.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2082701:2019年决算数为1.11万元,完成预算100%,决算与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2082702:2019年决算数为0.71万元,完成预算100%,决算与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助2082703:2019年决算数为3.35万元,完成预算100%,决算与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101:2019年决算数为27.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102:2019年决算数为17.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103:2019年决算数为6.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.节能与环保支出
污染防治-水体2110302:2019年决算数为180.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出
城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2120201:2019年决算53.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2120303:2019年决算500万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出72.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.农林水支出
农业-事业运行2130104:2019年决算数为2.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-科技转化与推广服务2130106:2019年决算数为47.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-病虫害防治2130108:2019年决算数为11.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-农业行业业务管理2130112:2019年决算数为5.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-农村公益事业2130126:2019年决算数为91.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-农村道路建设2130142:2019年决算数为25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农业-其他农业支出2130199:2019年决算数为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
水利-水利技术推广2130317:2019年决算数为8.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
水利-其他水利支出2130399:2019年决算数为105万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
扶贫-社会发展2130506:2019年决算数为906.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助2130705:2019年决算数为199.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
农村综合改革-农村综合改革示范点补助2130707:2019年决算数为70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.灾害防治及应急管理支出
自然灾害救灾及恢复重建支出- 地方自然灾害生活补助2240702:2019年决算数为19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1408.56万元,其中:
人员经费1186.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.6万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变动。主要原因是无公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年无变动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:
外事接待支出0万元,外事接待**批次,0人,共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出82.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
一、评价工作开展及项目情况
结合实际在村社区固定专门的食品监管人员,按照每月2次进行抽查等相关业务工作,并将工作结果上报镇分管业务办公室汇总,年度进行考核。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
通过项目支出绩效工作的开展,各村社药品食品监管人员能顺利完成相关工作,全镇本年未出现相关安全事故。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食品药品监管 |
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预算单位 |
桥亭镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
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其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强全镇食品药品监管 |
顺利完成本年药品食品监管任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成全乡食品药品巡查 |
按照绩效目标完成全乡食品药品巡查 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
安全监管 |
提高全乡食品药品安全防控能力 |
本年全乡未出现相关安全事故 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
日常巡查覆盖率 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
1、项目决策
食品药品监管补助项目对本地区的食品药品监管很重要,对安全事故的发生能起到预警作用,对食品药品安全防范起到很大作用。
2、项目管理
2019年预算安排资金0.8万元,根据年终考核已全部兑现到人。
3、项目绩效
顺利完成了本年度食品药品安全监管相关工作,本年辖区内未发生食品药品安全事故,群众满意度100%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
2019年,桥亭镇政府采购支出总额180.823万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180.823万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,桥亭镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车00辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒支出:
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业支出:
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难的给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金 。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出:
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指反映食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.节能环保支出:
节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
14.城乡社区支出:
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指反应除上述项目以外用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项):指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反应
15.农林水支出:
农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
16.交通运输支出:
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
17.国土海洋气象等支出:
国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。
18.住房保障支出:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
桥亭镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。2019年桥亭镇下属二级单位3个,包括会计核算中心、社会事业服务中心、农业综合服务中心。
(二)机构职能。1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村委会的指导,促进农村和谐;2、科学制定发展规划,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务,信息服务、技术服务,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平; 3、坚持“立党为公、执政为民”,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题; 4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;7、做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(三)人员概况。我单位行政编制61人,在岗61人,机关工勤编制2人,在岗2人,事业编制25人,在岗25人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计3350.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3267.56万元,占97.53%;政府性基金预算财政拨款收入82.65万元,占2.47%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计3350.21万元,其中:基本支出1408.56万元,占42.04%;项目支出1941.65万元,占57.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
我单位严格按照预算执行。
四、无评价结论及建议
第五部分 附表