南江县科学技术协会2022年部门预算
编制说明
科学技术协会2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定,现将2022年部门收支预算公开如下:
一、部门职能职责
开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展,推动自主创新。拟定全县科普工作规划并组织实施:动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神,推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划,建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务,促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作,发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会,指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
二、2022年主要工作
2022年,南江县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,按照县委、县政府和市科协工作部署安排,坚持以“天府科技云服务”平台为统揽,认真履行“四服务”职责,全面实施《纲要》,弘扬科学精神,推动新时代科普工作模式创新,致力构建全域科普体系,稳步提高全民科学素质,为南江县加快建成“生态经济发展高地、国际旅游休闲度假目的地”作出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(一)加强思想政治引领,提升党建工作实效
1、坚持加强党的领导。切实加强党对科协组织的领导,准确把握新时代科协组织的新使命、新任务,持续巩固党史学习教育成果,组织科技工作者深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科技工作一系列重要指示精神,引导广大科技工作者深刻理解“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,引领广大科技工作者时刻听党话、永远跟党走。
2、压实全面从严治党主体责任。严格执行《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,把全面从严治党的要求落实到党的建设全过程,认真落实党的建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核工作要求,每半年召开1次党组会议专题研究全面从严治党工作,不断强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,切实推进党建工作全面进步、全面过硬。
(二)提升科普工作效能,全面提升全民科学素质
1、加强科普资源管理。结合本地优势科普资源、科普中国和“天府科技云”平台,编撰科普读物10种,编印科普读本20余万余册,为广大人民群众提供有知有趣有用的科普作品;持续推进科普宣传栏、科普惠民共享基地、科普教育基地建设,争取新增科普惠民共享基地5个,着力夯实科普基础;引导科普基地全年免费向公众开放,引导群众进行参观学习,将内容丰富的科普知识传播给大众。
2、常态高效开展科普活动。大力实施《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》,以科普大篷车、“天府科技云”服务平台为载体,结合三月科普宣传月、五月科普活动周、九月全国科普日、防范邪教宣传月等传统科普活动,紧紧围绕健康中国、乡村振兴、疫情防控、生态文明、防灾减灾、防范邪教等深入32个乡镇开展科普“七进”活动,实行“科普惠万家”工程,切实增强科普工作实效,服务全民科学素质提高。
3、持续加强青少年科技教育。加强青少年科技科普教育,深入基层学校特别是偏远小学开展“科普大篷车进校园”活动,充分利用南江县共享科技馆等科普资源展教功能,引导学生开展系列科技教育实践活动,培养青少年探求科学兴趣;联合县教科体局举办一期科技辅导员提能培训班,切实提升科技辅导员创新指导水平和能力;高效组织举办第33届南江县青少年科技创新大赛,选送优秀作品参加第29届巴中市青少年科技创新大赛暨第五届巴中市青少年科技创新成果展示会和国、省青少年科技创新大赛,充分展示南江县青少年科技创新成果,激发青少年创新创造活力。
(三)促进科技与经济融合,为助力科技服务全县发展大局赋能
1、推进科技助力产业振兴发展。发挥科技人才优势,组织农技协、农村科普示范基地、乡土人才等注册使用“天府科技云”服务平台,依托平台开展科技服务,实现科技服务交易;对准本地产业发展需求,扎实开展“送科技下乡”活动,开展科技培训,培养一批“土专家、田秀才”、种养能手,助力乡村产业振兴发展;实施好“冬桃种植实用新技术、新品种的示范和推广”等科普项目,加强项目评估验收,充分发挥项目实施辐射带动作用,扩大项目实施效应。
2、加强院士(专家)工作站建设。继续做好现有7家市级院士(专家)工作站运行指导,指导完成南江县金银花发展中心院士(专家)工作站绩效评估,持续推进四川七彩林科股份有限公司创建省级院士(专家)工作站相关工作,切实提升工作站整体运行水平;依托院士(专家)工作站,坚持“引进来”和“走出去”相结合,引导创新要素向企业集聚,为企业解决技术难题,实现科技成果转化,为南江县经济又好又快发展创新赋能。
3、及早筹备参加各类创新创业活动。聚焦当地重点企业,发掘一批优秀创新创业项目,高质量组织参加巴中市第三届乡土人才创新创业大赛;面向县域重点企业、重点单位和建成的市级“院士(专家)工作站”,采取点对点发函、实地调研等方式,挖掘有南江特色的科创项目5个及以上,高质量筹备参加全省第二届科创大会。
(四)深化科协系统改革创新,切实提升科协服务能力
1、依托“天府科技云服务”平台,扎实做好全员全程“保姆式”服务工作。按照省、市科协要求,坚定以“天府科技云服务”为统揽,继续宣传推广使用云服务平台,争取新增注册人数1.5万人以上、企事业单位100家以上,人均科普服务量达到4次/人;继续采取“531保姆式”服务机制,壮大“科保姆”服务队伍,常年常态开展全员全程“保姆式”服务工作,指导打造示范科创室5个,引导企业、各行业系统科技人才通过平台实现科技“所需”和科技“所能”有效对接,实现科技交易,形成一批获取科技服务、转化科技成果、攻克科研难题、提供科普服务的示范引领案例,切实增强基层群众“上天府科技云,向科学要答案”意识。
2、强化基层组织建设,夯实服务基础。积极筹备县科协第九次代表大会,高质量完成县科协换届工作;指导推动农技协、教育学会等学(协)会做好组织建设工作;组织开展南江县第十五届学术大会,组织科技工作者围绕南江县“建设生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”开展调查研究、决策咨询、建言献策,全力服务县委、县政府科学决策。同步推荐优秀论文参加巴中市第十五届学术大会。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县科学技术协会全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2022年财政预算供给人员共6人,供给车辆1辆。
四、部门收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、项目支出等。
收入情况:收入预算总额105.7466万元,比上年增加10.2204万元,其中:一般公共预算拨款收入105.7466万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。
支出情况:支出预算总额105.7466万元,比上年增加10.2204万元,其中:基本支出79.9466万元,占总支出75.6%,绩效项目支出25.8万元,占总支出24.4%。
五、财政拨款收支预算情况
2022年县科协收入预算总收入为105.7466万元,相应安排支出预算105.7466万元,其中:科学技术支出57.55万元,社会保障与就业支出14.6932万元,医疗卫生支出2.8779万元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.8万元,住房保障支出4.8255万元,科普活动项目支出25万元。
(一)一般公共预算拨款情况
2、支出情况:支出预算总额105.7466万元,其中:基本支出79.9466万元,占总支出75.6%,绩效项目支出25.8万元,占总支出24.4%。支出包括:科学技术支出57.55万元,社会保障与就业支出14.6932万元,医疗卫生支出2.8779万元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.8万元,住房保障支出4.8255万元,科普活动项目支出25万元。
(二)政府性基金预算拨款情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
(三)国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
六、基本支出和项目支出情况
(一)基本支出
工资福利支出58.9057万元。其中:基本工资13.6572万元,绩效工资5.706万元,津贴补贴9.2724万元,奖金15.3325万元,机关事业单位养老保险6.4339万元,职工基本医疗保险缴费1.9617万元,公务员医疗补助缴费0.4185万元,其他社会保障缴费1.298万元,住房公积金4.8255万元等)。
(二)运转类项目支出
1、日常公用支出11.268万元。其中:其他商品和服务支出0.68万元,办公费1.3747万元,邮电费0.2万元,差旅费0.8万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,公务接待费0.5万元,工会经费0.5535万元,福利费0.6918万元,公务用车运行维护费2.9万元,其他交通费3.168万元等。
2、对个人和家庭的补助支出2.88万元。其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助2.88万元。
(三)特定目标类支出
行政运行类项目支出25.8万元。其中:全县科普活动经费25万元,乡村振兴驻村工作经费0.8万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额3.4万元,比上年预算总额减少1.3万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车维护费2.9万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元。
(二)公务接待费0.5万元,与上年预算无变化。
(三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2.9万元,较上年预算减少1.3万元,原因是今年调减了科普大篷车的特殊车辆运行维护费预算。
八、其他重要事项说明情况
(一)政府采购及政府购买公共服务情况
2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年底,本单位所属各预算单位固定资产总额46.8473万元。
(三)绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算安排的2个特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金25.8万元。